职责:
1、审核事业部询证函收发及核对情况,确保账目清晰、准确;
2、针对客户账目差异,实地协助核对处理并及时反馈;
3、依据内部控制审计结果,对业务提出优化或改正建议;
4、其他与内部业务核算审计相关工作及领导交办事宜。
任职要求:
1、财务相关专业,熟悉贸易公司账务处理流程;
2、有财务核算经验,熟练excel办公软件和函数公式;
3、良好的沟通表达能力,对工作严谨、责任心强;
4、针对客户账目差异,有必要时需省内出差处理。
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